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單項選擇題

內(nèi)部審計師懷疑組織在采購付款方面存在舞弊。即由同一名采購人員既負(fù)責(zé)收回購貨發(fā)票,又負(fù)責(zé)對該供應(yīng)商付款的批準(zhǔn)。內(nèi)部審計師決定在與管理層進(jìn)行討論之前,進(jìn)一步收集審計證據(jù)。那么,下列措施在提供附加審計證據(jù)方面最有效的是:()

A.對購入的貨物進(jìn)行實地盤點
B.抽查本月的購貨發(fā)票,看是否已進(jìn)行付款
C.檢查付款的審批流程
D.通過審計軟件獲得異常的供貨商名單,并對其進(jìn)行抽樣并追蹤支持文件,如采購入庫單

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