A.系統(tǒng)測(cè)試在單元測(cè)試前進(jìn)行 B.測(cè)試情況的結(jié)果由獨(dú)立控制小組審批 C.單元測(cè)試包括對(duì)所有月末賬目更新情況和相關(guān)明細(xì)賬進(jìn)行運(yùn)行 D.終端用戶開發(fā)了包括例外情形在內(nèi)的測(cè)試案例情況
A.在付款時(shí)審查并取消輔助性文檔 B.要求支票簽署人直接將支票郵寄給賣方 C.對(duì)每項(xiàng)開支審查入賬情況 D.在從賣方訂購(gòu)材料之前審批采購(gòu)訂單
A.內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)評(píng)估運(yùn)行規(guī)模是否與醫(yī)院的需要相一致 B.內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)評(píng)估軟件設(shè)計(jì)是否符合內(nèi)部的開發(fā)和文檔標(biāo)準(zhǔn) C.內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)確定原始模型是否有效,是否在生產(chǎn)之前經(jīng)用戶復(fù)核 D.鑒于該系統(tǒng)已經(jīng)由外部開發(fā),內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)不應(yīng)牽扯進(jìn)去