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單項選擇題

在對某銀行的審計中,內部審計師發(fā)現(xiàn)一名貸款官員批準了向某企業(yè)集團所屬的各獨立機構發(fā)放的貸款,這違反了監(jiān)管政策。內部審計師認為這一行為可能是蓄意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團的一個主要負責人有密切關系,該內部審計師應當()。

A.將利益沖突和違規(guī)行為告知管理層,并建議作進一步調査
B.將違規(guī)行為報告給法規(guī)部門,因為這構成了銀行控制系統(tǒng)的重大缺陷
C.如果該貸款官員同意采取糾正措施,則可以不報告該違規(guī)行為
D.擴大審計范圍,確定貸款官員是否有舞弊行為,并在后續(xù)調查完成后將調査結果向管理層報告

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