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商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門應當定期對市場風險管理體系進行獨立的審查和評價,內(nèi)部審計報告應當直接提交給()。
A.股東大會
B.董事會
C.高級管理層
D.分管審計的高級管理層
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商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門應當至少()對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。
A.每月一次
B.每季一次
C.每半年一次
D.每年一次
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向高級管理層和其他管理人員提交的市場風險報告通常包括按()、業(yè)務經(jīng)營部門、資產(chǎn)組合、金融工具和風險類別分解后的詳細信息。
A.時間
B.地區(qū)
C.業(yè)務量
D.損失程度
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