A.檢查自助設(shè)備是否嚴格執(zhí)行雙人操作、雙人開機、雙人裝箱的制度要求。 B.檢查自助設(shè)備歸屬網(wǎng)點是否按出納制度要求定期對自助設(shè)備進行清鈔處理。 C.檢查在行式自助設(shè)備取送鈔箱人員是否與現(xiàn)金整點人員、賬務(wù)處理人員相分離。 D.檢查自助設(shè)備的鑰匙和密碼管理是否符合出納制度要求,管理是否存在失控現(xiàn)象。
A.檢查營業(yè)網(wǎng)點平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。 B.檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員現(xiàn)金款箱操作是否符合款箱業(yè)務(wù)管理辦法。 C.檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員柜面操作是否符合出納制度的相關(guān)規(guī)定, D.檢查上門收款人員是否符合準入標準。
A.對于單筆金額折合在人民幣100元(含,外幣按當日公布的外匯牌價換算,以下同)以下的現(xiàn)金錯款,由發(fā)生錯款的基層營業(yè)機構(gòu)營運主管審批, B.對于單筆金額折合在人民幣100元(不含)至1,000元(含)以下的現(xiàn)金錯款,由發(fā)生錯款的網(wǎng)點分管行長審批, C.對于單筆金額折合在人民幣1,000元(不含)至10,000元(含)的現(xiàn)金錯款,由發(fā)生錯款的基層營業(yè)機構(gòu)營運主管、網(wǎng)點分管行長審核后,上報分行會計管理部門營運主管審批, D.對于單筆金額折合在人民幣10,000元(不含)以上的現(xiàn)金錯款,經(jīng)分行營運管理部門營運主管審核后上報分行分管行長審批。