A.有重大缺陷的內(nèi)部控制 B.擬信賴的內(nèi)部控制 C.對會計報表有重大影響的內(nèi)部控制 D.并未有效運行的內(nèi)部控制
A.記錄應(yīng)收賬款明細賬的人員不得兼任出納 B.收取顧客支票與收取顧客現(xiàn)金由不同人員擔(dān)任 C.請顧客將貨款直接匯人公司所指定的銀行賬戶 D.公司收到顧客支票后立即寄送收據(jù)給顧客
A.發(fā)現(xiàn)異常變動的項目 B.印證各項目的審計結(jié)果 C.了解被審計單位的財務(wù)狀況 D.確定抽樣審計應(yīng)有的樣本量