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一般來說,如果內(nèi)部控制測試結(jié)果表明,存貨與倉儲循環(huán)內(nèi)部控制較弱,則控制風險較大,注冊會計師為了將審計風險降低到可接受水平,必須擴大實質(zhì)性審計程序。
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了解被審計單位存貨與倉儲循環(huán)的內(nèi)部控制是識別和評估重大錯報風險、設計和實施進一步審計程序的基礎。
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因為資產(chǎn)減值的計提會影響企業(yè)的利潤,所以在利潤的壓力下,管理層都有可能傾向較少計提。
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