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單項選擇題

根據(jù)內部審計基本準則,內部審計定義為()。

A、是指組織內部為實現(xiàn)經(jīng)營目標,保護資產安全完整,保證遵循國家法律法規(guī),提高組織運營的效率及效果,而采取的一種監(jiān)督和評價活動。
B、是指組織內部建立的一種獨立評價財務、會計及其他經(jīng)營活動的內部組織。它通過審查和評價經(jīng)營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現(xiàn)。
C、是指組織內部的一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動,它通過審查和評價經(jīng)營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現(xiàn)。
D、是指企業(yè)內部專門的機構和人員,以國家法律法規(guī)為依據(jù),對企業(yè)內部的財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行審查、評價,以維護財經(jīng)紀律,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益的一種經(jīng)濟監(jiān)督活動。

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