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多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)針對管理層凌駕于內(nèi)部控制之上的風(fēng)險(xiǎn)的審計(jì)程序中,恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?/h4>

A.測試日常會(huì)計(jì)核算過程中做出的會(huì)計(jì)分錄以及編制財(cái)務(wù)報(bào)表過程中作出的其他調(diào)整是否適當(dāng)
B.復(fù)核會(huì)計(jì)估計(jì)是否存在偏向,并評價(jià)產(chǎn)生這種偏向的環(huán)境是否表明存在由于舞弊導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
C.對于超出被審計(jì)單位正常經(jīng)營過程的重大交易,評價(jià)其商業(yè)理由是否表明被審計(jì)單位從事交易的目的是為了對財(cái)務(wù)信息做出虛假報(bào)告或掩蓋侵占資產(chǎn)的行為
D.測試內(nèi)部控制運(yùn)行是否有效

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