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判斷題

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,3月份外購一批餐具擬用于銷售,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬元,增值稅稅額34萬元,當(dāng)月通過認(rèn)證并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。5月份,甲企業(yè)將該批餐具中的10%用于職工食堂,甲企業(yè)5月份應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=200×10%×17%=3.4(萬元)。()

答案: 正確
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