A.市場份額B.客戶滿意度C.可選性D.客戶關(guān)系
A.審計委員會負(fù)責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施和內(nèi)部控制的自我評價情況 B.審計委員會的職能是監(jiān)督、評估和復(fù)核企業(yè)內(nèi)的其他部門和系統(tǒng) C.股東會應(yīng)決定委派給審計委員會的責(zé)任,審計委員會的任務(wù)會因企業(yè)的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險狀況而有所不同 D.審計委員會應(yīng)每年至少與外聘及內(nèi)部審計師會面一次,討論與審計相關(guān)的事宜
A.合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī) B.降低企業(yè)的融資成本 C.合理保證企業(yè)資產(chǎn)安全 D.提高經(jīng)營效率和效果