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多項選擇題

內(nèi)部控制審計報告的要素應(yīng)當(dāng)包括()。

A、企業(yè)對內(nèi)部控制的責(zé)任段
B、注冊會計師的責(zé)任段
C、內(nèi)部控制固有局限性的說明段
D、非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段

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