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()反映了注冊會計師對于企業(yè)財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制有效性認(rèn)定的審計意見。
A.財務(wù)報表審計報告
B.內(nèi)部控制審計報告
C.內(nèi)部控制自我評估報告
D.信息系統(tǒng)鑒證報告
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單項選擇題
內(nèi)部控制的基礎(chǔ)是()。
A.內(nèi)部環(huán)境
B.控制活動
C.信息與溝通
D.內(nèi)部監(jiān)督
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單項選擇題
以下說法不正確的是()。
A.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引是對企業(yè)建立健全企業(yè)內(nèi)部控制所提供的指引
B.企業(yè)內(nèi)部控制評價指引是對企業(yè)管理層對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行自我評價提供的指引
C.企業(yè)內(nèi)部控制審計指引是為注冊會計師和會計師事務(wù)所執(zhí)行內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)的執(zhí)行準(zhǔn)則
D.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引在企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系框架中居于次要地位
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