A.導致無法表示意見的事項 B.審計范圍受到限制的具體情況 C.一個或多個控制缺陷的組合,可能導致企業(yè)嚴重偏離控制目標 D.導致注冊會計師無法實施必要審計程序的證據(jù)
A.項目組就具體業(yè)務對會計師事務所公開性作出的評價 B.與項目合伙人討論重大事項 C.復核擬出具的內(nèi)部控制審計報告 D.復核選取的與項目組作出的重大判斷和得出的結(jié)論相關(guān)的審計工作底稿
A.賬簿控制活動 B.實物控制活動 C.程序控制活動 D.牽制控制活動