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問答題

【簡答題】應(yīng)稅服務(wù)適用增值稅差額征稅的,本期應(yīng)納稅額如何計(jì)算?

答案:

本期應(yīng)納稅額=計(jì)稅銷售額×適用稅率-本期進(jìn)項(xiàng)稅額。

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問答題

【簡答題】小規(guī)模納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請代開增值稅專用發(fā)票嗎?

答案:

小規(guī)模納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),接受方索取增值稅專用發(fā)票的,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請代開。

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