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單項選擇題
重大差異或缺陷風險水平越(),內(nèi)部審計人員就應(yīng)實施更為詳細的檢查程序,以便將檢查風險降低至可接受的水平。
A.高
B.低
C.大
D.小
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單項選擇題
重大差異或缺陷風險對()有直接影響。
A.控制風險
B.管理風險
C.檢查風險
D.財務(wù)風險
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單項選擇題
在審計報告提交前,如果被審計單位已就經(jīng)濟活動及內(nèi)部控制中存在的差異或缺陷進行糾正,內(nèi)部審計人員應(yīng)當在()中對此作出說明。
A.審計報告
B.審計證據(jù)
C.審計工作底稿
D.審計通知
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