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內(nèi)部審計人員應(yīng)當實施必要的審計程序,對風險識別過程進行審查與評價,重點關(guān)注組織面臨的內(nèi)部風險是否已得到充分、適當?shù)拇_認。
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風險管理包括組織整體及職能部門兩個層面。內(nèi)部審計人員只能對職能部門風險管理進行審查與評價。
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組織管理層負責確定可接受的風險范圍,建立、健全風險管理機制并使之有效運行。
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