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審計依據(jù)是審計報告應(yīng)聲明內(nèi)部審計程序是按照內(nèi)部審計準(zhǔn)則的規(guī)定實施審計的。當(dāng)確實無法按照審計準(zhǔn)則要求執(zhí)行必要的審計程序時,應(yīng)在審計報告中陳述理由,并對由此可能導(dǎo)致的對審計結(jié)論和整個審計項目質(zhì)量的影響做出必要的說明。()
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在審計報告正式提交之前,審計項目小組應(yīng)與被審計單位及其相關(guān)人員進(jìn)行及時、充分的溝通。()
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有些事項或后續(xù)審計結(jié)果與本次審計結(jié)論沒有直接關(guān)系或關(guān)系不重要,但需審計人員向報告收件人如組織管理當(dāng)局反映提請關(guān)注,此類事項和情況應(yīng)適當(dāng)寫入審計報告。()
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