A.審計(jì)人員不得提供記賬服務(wù)或與審計(jì)客戶的會(huì)計(jì)記錄或財(cái)務(wù)報(bào)表有關(guān)的其他服務(wù)。
B.公司必須遵守該公司本國(guó)/地區(qū)的法律及其所有境外子公司所在國(guó)/地區(qū)的法律。
C.首席執(zhí)行官和首席財(cái)務(wù)官必須證明自己不知曉美國(guó)公司的所有境外子公司的任何貪腐行為。
D.應(yīng)檢查內(nèi)部會(huì)計(jì)控制機(jī)制,如果發(fā)現(xiàn)重大漏洞,則必須加強(qiáng)相關(guān)控制。