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某公司銷售自己2009年10月購入并作為固定資產(chǎn)使用的設備,原購買發(fā)票注明價款120000元,增值稅20400元,2011年4月出售,價稅合計120640元,下列關于該企業(yè)轉讓設備行為的行為的稅務處理錯誤的有()
A.計算繳納增值稅2320元
B.計算增值稅銷項稅17528.89元
C.計算繳納增值稅4640元
D.免稅
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將貨物交付其他單位或者個人代銷,在進行會計處理時不確認收入,只按成本結轉。
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