A.執(zhí)行規(guī)章制度,落實崗位責任制的情況; B.對重點崗位、業(yè)務(wù)風險環(huán)節(jié)進行管理和控制的情況; C.工作人員履行職責情況; D.工作質(zhì)量和工作效率情況 E.其他應(yīng)審計事項。
A.《內(nèi)審結(jié)論和處理決定》或《離任審計結(jié)論》、《內(nèi)審意見書》 B.告有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門的函 C.以前年度有關(guān)被審計單位的《內(nèi)審結(jié)論和處理決定》和整改情況等有關(guān)材料; D.外部審計監(jiān)督部門出具的有關(guān)被審計單位的檢查結(jié)論和處理決定以及執(zhí)行情況等;
A.項目小組組長根據(jù)內(nèi)審過程中編寫的工作底稿,審核匯總形成“內(nèi)審事實確認書” B.被審計部門對“內(nèi)審事實確認書”的內(nèi)容進行確認,提出確認意見并簽章,如有異議,被審計部門可說明情況,并附上相關(guān)證據(jù) C.主審人根據(jù)“內(nèi)審事實確認書”和參考被審計部門的確認意見,匯總形成“內(nèi)審初步意見” D.與被審計單位召開會議交換意見。