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問(wèn)答題

【案例分析題】

甲商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2014年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)為裝修倉(cāng)庫(kù)購(gòu)入材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款30000元。 
(2)從某增值稅一般納稅人處購(gòu)進(jìn)貨物,取得普通發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)金額46800元,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 
(3)采用預(yù)收款方式銷(xiāo)售電腦5臺(tái),合同中約定,每臺(tái)電腦不含稅售價(jià)為5000元,本月20日收取全部貨款,電腦于下月發(fā)出。 
(4)當(dāng)月商場(chǎng)允許某手機(jī)廠(chǎng)進(jìn)店銷(xiāo)售手機(jī)新產(chǎn)品,一次性收取進(jìn)店費(fèi)20000元。
(5)銷(xiāo)售調(diào)制乳、鮮奶分別取得含稅銷(xiāo)售收入11232元、10848元;銷(xiāo)售蔬菜取得銷(xiāo)售收入20000元。
(6)銷(xiāo)售空調(diào)并負(fù)責(zé)安裝,取得不含稅空調(diào)銷(xiāo)售收入3000元,安裝勞務(wù)收入234元。 
(其他相關(guān)資料:上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票的抵扣聯(lián)均已經(jīng)過(guò)認(rèn)證)

計(jì)算該商場(chǎng)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。

答案: 業(yè)務(wù)(3):采取預(yù)收款方式銷(xiāo)售貨物的,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為貨物發(fā)出的當(dāng)天,本題由于電腦當(dāng)月尚未發(fā)出,所以不確認(rèn)增值稅...
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【【案例分析題】】

甲商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2014年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)為裝修倉(cāng)庫(kù)購(gòu)入材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款30000元。 
(2)從某增值稅一般納稅人處購(gòu)進(jìn)貨物,取得普通發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)金額46800元,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 
(3)采用預(yù)收款方式銷(xiāo)售電腦5臺(tái),合同中約定,每臺(tái)電腦不含稅售價(jià)為5000元,本月20日收取全部貨款,電腦于下月發(fā)出。 
(4)當(dāng)月商場(chǎng)允許某手機(jī)廠(chǎng)進(jìn)店銷(xiāo)售手機(jī)新產(chǎn)品,一次性收取進(jìn)店費(fèi)20000元。
(5)銷(xiāo)售調(diào)制乳、鮮奶分別取得含稅銷(xiāo)售收入11232元、10848元;銷(xiāo)售蔬菜取得銷(xiāo)售收入20000元。
(6)銷(xiāo)售空調(diào)并負(fù)責(zé)安裝,取得不含稅空調(diào)銷(xiāo)售收入3000元,安裝勞務(wù)收入234元。 
(其他相關(guān)資料:上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票的抵扣聯(lián)均已經(jīng)過(guò)認(rèn)證)

計(jì)算該商場(chǎng)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。

答案: 業(yè)務(wù)(3):采取預(yù)收款方式銷(xiāo)售貨物的,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為貨物發(fā)出的當(dāng)天,本題由于電腦當(dāng)月尚未發(fā)出,所以不確認(rèn)增值稅...
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